买东西报账的情况说明怎么写

报账凭条怎么写

1.报销制度怎么写

1.主题内容:

本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求。

2.适用范围:

本规定适用于所有费用报销与之相关的内容。

3.职责:

3.1费用使用人:

3.1.1负责费用报销填制。

3.1.2负责费用真实性、票据真实性。

3.2财务部负责人:

3.2.1负责审核费用财务手续完整性。

3.2.2负责审核票据的真实性。

3.2.3负责费用控制。

3.2.4负责审查费用真实性。

3.3各部门负责人:

3.3.1负责审核费用的真实性、必要性。

3.3.2负责费用控制。

3.4总裁:签批。

4.工作流程(见附件4)

5.工作内容:

5.1费用报销管理

5.1.1工作内容

5.1.1.1费用预算人负责费用报销,各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审。

5.1.1.2公司本部:

每周二、四现金报销,费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销。

5.1.1.3驻外员工:

每月8日前将合格的报销单据邮递到公司。

5.1.1.4银行付款原则为票到付款,若为预付款,付款人可根据实际情况按合同支付,但付款时必须附相关的预算批文、合同,相关发票必须在两周内到财务销帐。

5.1.2费用签审标准

5.1.2.1费用支出必须在公司预算范围内,超预算费用必须经总裁批准。

5.1.2.2与客户单位之间的费用结算,300元以上的原则以银行支付。

5.1.2.3规范的财务手续:现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写,不能用铅笔或圆珠笔,现金报销单必须填写所附票据张数,费用报销种类,费用编码,部门代码,费用报销时间,费用报销金额大小写一致,发票按公司要求用胶水粘整齐,以左上角为准,错列粘贴(见附件1),不能用订书机订。报销必须附合理合法原始费用单据。费用报销必须附相关批文,差旅费报销附差旅行程表,填写差旅费报销单,其余费用填写现金报销单,报销时必须附费用说明清单。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单。(见附件2:标准现金(差旅费)报销单填写)。

5.1.2.4票据的规范性:除了银行、邮局、铁路、医院的收据,其他企事业单位非经营性收据(税务局统一购置),其他收据不作报销;发票必须有统一的税务监制章,水印。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章,其他印鉴一律无效。发票必须开具日期。

5.1.2.5业务真实性:为便于财务审核票据的真实性,要求附相关资料。

·业务费:报销时必须附批文。

·差旅费:报销必须附《差旅费申请表》,统一使用《差旅费报销单》。

·通讯费:通讯号码必须在公司存档,附正式发票。

·会务费:必须附会议签到表,会议总结,会议预算审批报告在额度内报销。

·研讨费:必须附会议签到表,会议总结,会议预算审批报告,会议费用明细及证明人签字,在额度内报销。

·运费:报销时附发货清单。

·长途交通费:按公司规定实报实销。

·市场开发费:按公司规定凭票限额报销。

·其他要求的审批资料。

6.监督主体:财务部

7.主导部门:财务部

2.如何写报销单(白条)

本人于****年**月**日,因为***事外出办事。

在此期间***(把费用明细写上去)申请人:xxx日期:x年x月x日备注:报销的时候最好要有发票,否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。

就类似于公司自己制定一个补助标准,报销售不需要发票,就按这个标准直接报销。自负盈亏。

扩展资料:1、报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料:百度百科-报销。

3.单位的财务报账单怎么填写

报销费用的填写要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料

单位的财务报账单费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

单位的财务报账单费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生,可以零报税。

1、申报表:申报流转税申报表时,只要全填零就可以了;申报个人所得税申报表时,填写个人信息,然后填零就行了;企业所得税申报时,申报表填写销售额及成本、费用部分,全填零就行了。

2、会计报表:现金流量表和利润表都填零;资产负债表中,注册资金全部到位。

参考资料来源:百度百科-报账

报账凭条怎么写

烟报账怎么写

1. 报销制度怎么写

1.主题内容:

本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求。

2.适用范围:

本规定适用于所有费用报销与之相关的内容。

3.职责:

3.1费用使用人:

3.1.1负责费用报销填制。

3.1.2负责费用真实性、票据真实性。

3.2财务部负责人:

3.2.1负责审核费用财务手续完整性。

3.2.2负责审核票据的真实性。

3.2.3负责费用控制。

3.2.4负责审查费用真实性。

3.3各部门负责人:

3.3.1负责审核费用的真实性、必要性。

3.3.2负责费用控制。

3.4总裁:签批。

4.工作流程(见附件4)

5.工作内容:

5.1费用报销管理

5.1.1工作内容

5.1.1.1费用预算人负责费用报销,各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审。

5.1.1.2公司本部:

每周二、四现金报销,费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销。

5.1.1.3驻外员工:

每月8日前将合格的报销单据邮递到公司。

5.1.1.4银行付款原则为票到付款,若为预付款,付款人可根据实际情况按合同支付,但付款时必须附相关的预算批文、合同,相关发票必须在两周内到财务销帐。

5.1.2费用签审标准

5.1.2.1费用支出必须在公司预算范围内,超预算费用必须经总裁批准。

5.1.2.2与客户单位之间的费用结算,300元以上的原则以银行支付。

5.1.2.3规范的财务手续:现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写,不能用铅笔或圆珠笔,现金报销单必须填写所附票据张数,费用报销种类,费用编码,部门代码,费用报销时间,费用报销金额大小写一致,发票按公司要求用胶水粘整齐,以左上角为准,错列粘贴(见附件1),不能用订书机订。报销必须附合理合法原始费用单据。费用报销必须附相关批文,差旅费报销附差旅行程表,填写差旅费报销单,其余费用填写现金报销单,报销时必须附费用说明清单。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单。(见附件2:标准现金(差旅费)报销单填写)。

5.1.2.4票据的规范性:除了银行、邮局、铁路、医院的收据,其他企事业单位非经营性收据(税务局统一购置),其他收据不作报销;发票必须有统一的税务监制章,水印。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章,其他印鉴一律无效。发票必须开具日期。

5.1.2.5业务真实性:为便于财务审核票据的真实性,要求附相关资料。

·业务费:报销时必须附批文。

·差旅费:报销必须附《差旅费申请表》,统一使用《差旅费报销单》。

·通讯费:通讯号码必须在公司存档,附正式发票。

·会务费:必须附会议签到表,会议总结,会议预算审批报告在额度内报销。

·研讨费:必须附会议签到表,会议总结,会议预算审批报告,会议费用明细及证明人签字,在额度内报销。

·运费:报销时附发货清单。

·长途交通费:按公司规定实报实销。

·市场开发费:按公司规定凭票限额报销。

·其他要求的审批资料。

6.监督主体:财务部

7.主导部门:财务部

2. 烟证申请书怎么写

申请书

*****市烟草专卖局:

本人***,现居住于*****村**组****号,目前因无业在自家房屋经营一食杂店,因过往行人较多和周边有大量固定村民,经常有消费者咨询卷烟零售业务;对卷烟需求较大,因此本人特向***烟草专卖局申请办理《烟草专卖零售许可证》,本人保证守法经营,遵守公司相关规定;积极配合烟草专卖局各项工作的开展;望烟草专卖局相关部门给予办理为谢。

申请人:***

电话:*************

日期:2012年*月**日

3. 农村会计报账怎样写据

报账单,是证明经济业务发生的由经办人员填制的单据,属于原始凭证,一般来说,报账单可视为归集、证明实际经济业务的原始凭证。

你可以分一下类:如 吃饭属于业务招待费,油票,过路费归办公车还是销售部门?分清归属,办公用车,是管理费用。销售部门使用,属于销售费用。矿泉水办公费自然是管理费用。

可先做个流水账,记录下每天的经济业务收支,以备将来查阅。

支 出 项 目 分 类 说 明

票据类型

支 出 内 容

交 通 费:市内交通;车辆用燃料、保险、维修保养、停车、过路过桥、年审等费用;搬运费、租车费等。

办公用品 :日常办公用文具及办公必需品等。(附清单并盖章)

书报资料 :购报纸杂志、资料等

招 待 费 :招待用餐费、烟酒茶、食品、饮料及礼品等

印 刷 费:版面费;打字复印费;装订费;证书、条幅、展板制作费等

邮电、通讯费:信函、包裹、货物等邮寄费;固定话费、移动话费、传真费(各类预付费用单据不得报销);网络使用费、网络租用费、查新费等(各类预付费用单据不得报销)

劳 务 费:支付给个人的劳务报酬。(在财务处网站下载《劳务报酬发放表》并填写)

维修维护费

设备(不含交通工具)等维修维护费。

实验材料:实验材料(附验收单)、电脑耗材(附验收单)、体育用品

培 训 费:本校职工在外读博士、硕士的学费支出等

其他:以上内容以外的开支

4. 办理烟证申请书怎么写

1、新经营烟草制品零售业务的企业或个人。

2、许可证有效期限届满需要延续的企业或个人。

二、办理机关

申请新办烟草专卖零售许可证的企业或个人应向其经营场所所在地的烟草专卖局提出申请。

三、办证条件

根据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第九条,取得烟草专卖零售许可证,应当具备下列条件:

1、有与经营烟草制品零售业务相适应的资金;

2、有固定的经营场所;

3、符合烟草制品零售点合理布局的要求;

4、**烟草专卖行政主管部门(国家烟草专卖局)规定的其他条件。

四、提交材料

1、《烟草专卖零售许可证申请(换证)审批表》;

2、工商营业执照副本复印件;

3、法定代表人(负责人)或经营者身份证复印件;

4、许可证正副本(新开业的不用提交)。

五、办证程序

1、申请

申请企业或个人可以通过两种途径提交申请:(一)可以到经营场所所在地的烟草专卖局办证厅直接递交《烟草专卖零售许可证申请(换证)审批表》及其他申请材料;(二)可以通过登陆系统,在“网上办公”栏目直接进行网上申请。

2、受理

受理过程中,如申请人的申请事项属于本级烟草专卖局法定职权范围,申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照要求提交了全部补正申请材料的,各级烟草专卖局应当受理,并将加盖专用印章的《受理行政许可通知书》送达申请人;不予受理的,各级烟草专卖局应负责将加盖专用印章的《不予受理行政许可通知书》送达申请人。

3、实地核查

各级烟草专卖局受理后,将会指派2名以上工作人员到经营场所进行核查,核查申请内容与实际情况是否一致,并结合当地合理布局的要求,提交核查结果。

4、审核

各级烟草专卖局的审核人根据有关法律法规和当地合理布局的要求,对申请人提交材料的真实性、合法性、有效性、完整性等进行审核,并提出是否办理意见,提交审批人审批。

5、审批

各级烟草专卖局的审批人根据法律法规和当地合理布局要求进行复审,并在其受理之日起20个工作日内依法作出审批决定。予以办理的,系统将发布领证公告,各级烟草专卖局加盖专用印章后送达申请人,申请以此为凭证前往相应的地点领取许可证;不予办理的,作出决定的烟草专卖局应负责将加盖专用印章的《不予行政许可通知书》送达申请人,并告知其享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利

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