季度企业所得税退税申请怎么写

企业所得税退税申请怎么写

1. 所得税退税申请报告 怎么写

原发布者:法律教育网

企业退税申请报告范文 尊敬的领导: 我公司成立于*年*月*日,实际经营范围为**,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从*年*月*日起。 我公司*年*月的全部销售收入为****元,其中应税销售收入为***元,缴纳增值税额为***元,增值税专用发票使用量为*份;*年*月的全部销售收入为*元,其中应税销售收入为*元,缴纳增值税为*元,增值税专用发票使用量为*份;*年*月的全部销售收入为*元,其中应税销售收入为*元,缴纳增值税额为*元,增值税专用发票使用量为*份。我公司*年*月至*月专用发票月平均使用量为*份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购*次最大开票金额*万元税控专用发票,每次*份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购*份最大开票金额*万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料 1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);

2. 所得税退税申请书怎样写

原发布者:三一图表

三一文库()〔退税申请书怎么写〕退税是政策性很强的工作,需按国家规定的条件、程序、格式认真制作。下面是退税申请书,快来围观吧。退税申请书【篇一】连云港地税局:20__年__月__日,因操作失误,我公司将__月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为____元,税款于20__年__月__日缴入连云港市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。______公司20__年__月__日退税申请书【篇二】____税局:本公司________(纳税编码:____)因20__年6月7日在申报税款所属期为20__年1月01日至20__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20__年1月01日至20__年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。在20__年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20__年1月01日至20__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:________银行银行账号:____特此说明!__________单位名字____年____月____日退税申请书【篇三】国家税务局:我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范

3. 请问所得税退税申请书怎么写

增值税退税申请书 xx区国家税务局:我司(厂)于xxxx年 xx月xx日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx.经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

我单位xxxx年xx-xx月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,期末留抵增值税xxxxxx元,期末多缴增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%。我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税现象。

能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为。发票存放点的安全防护措施符合防火、防盗等规定,有专职的发票管理员,有健全的发票管理制度。

会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据以上情况,特向贵局申请退还我单位xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日多缴增值税税款xxxxxx元。

请批准为盼。单位名称(公章) xxxxxxxx xxxx年xx月xx日 扩展资料 增值税出口退税是国际贸易中经常采用并为世界各国普遍接受,目的在于鼓励各国出口货物公平竞争的一种退还或免征间接税的税收措施。

由于这项制度比较公平合理,因此已经成为国际社会通行的惯例。(一)具体计算方法与计算公式1.当期应纳税额的计算:当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额) 其中:(1)免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价格*外汇人民币牌价*(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额;(2)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格*(出口货物征税率-出口货物退税率)2.免抵退税的计算:免抵退税额=出口货物离岸价*外汇人民币牌价*出口货物退税率-免抵退税额抵减额 其中(1)出口货物离岸价以出口发票计算的离岸价为准;(2)免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格*出口货物退税率 免税购进原材料包括从国内购进免税原材料和进料加工免税进口料件。

3.当期应退税额和免抵税额的计算:(1)如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额(2)如当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0。(二)企业免、抵、退税计算实例 某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为17%,退税率为15%。

2002年8月有关经营业务为:购原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款为200万元,外购货物准予抵扣进项税额为34万元,货已验收入库。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格100万元。

上期末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元,收款117万元存入银行,本月出口货物销售额折合人民币200万元。

试计算该企业当期的“免、抵、退”税额。(1)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 =免税购进原材料价格*(出口货物征税率-出口货物退税率) =100*(17%-15%)=2(万元)(2)免抵退税不得免征和抵扣税额 =出口货物离岸价格*(出口货物征税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 =200*(17%-15%)-2=2(万元)(3)当期应纳税额=100*17%-(34-2)-6=-21(万元)(4)免抵退税额抵减额 =免税购进原材料价格*出口货物退税率 =100*15%=15(万元)(5)出口货物免抵退税额=200*15%-15=15(万元)(6)按规定,如当期期末留抵税额>当期免抵退税额时: 当期应退税额=当期免抵退税额 即该企业应退税额=15万元(7)当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额=15-15=0(万元)(8)8月期末留抵结转下期继续抵扣税额为6(21-15)万元。

(三)相关会计处理1.企业按出口货物适用的征税率和退税率,计算出口产品本期应分摊计入产品成本的进项税额,从本期应抵扣的进项税额中剔除,其会计处理为:借:产品销售成本 20000 贷:应交税金——应交增值税(进项转出) 200002.企业按规定的退税率计算出的出口货物的进项税额抵减内销产品的应纳税额时,其会计处理为:借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 注:本题此数值为0 3.企业在收到出口货物的退回的税款时,其会计处理为:借:银行存款 150000 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 1500004.月份终了,企业将已交的待扣增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目,其会计处理为:借:应交税金——未交增值税60000 贷:应交税金——应交增值税(转出多交增值税)60000 二、“先征后退”的计算方法及会计处理(一)外贸企业“先征后退”的计算方法 外贸企业以。

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