红冲发票申请怎么写
1.红字发票申请开具情况说明怎么写
作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以。我们也遇到过这样情况。开具红字发票发票申请你参考一下
***国家税务局:
我公司开票人员在2010年03月18日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码:*****;发票号码:*****金额:59829.06元税额:10170.94元合计:70000元;发票号码:03231583金额59829.06元税额:10170.94元合计:70000元。错误原因是误将货物单价填开每公斤350元,正确货物单价为:每公斤250元;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
*****************
****年**月**日
2.关于红冲发票的申请怎么写
红字发票申请单操作流程
1、申请单填开
主要功能:在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:
(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。
图1-2 购方红字发票申请单填开界面
2、销售方申请
对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。
图1-3对应的正数发票票面信息
图1-4销方红字发票申请单填开界面
【第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。
3.关于开具红字发票的申请..怎么写
这个申请没有固定的格式,你把主要要表达的意思写清楚就可以了。退货的原因一定要写清。最好不要写因为价格的原因。那样税务局会问签合同时干什么来的。
关于那个协议只要写清双方因为什么退发票在退票后不追究责任就可以了.
下边这个是我上回办红字发票业务时写的
开具红字发票申请
开发区国税局:
我公司开具的票号为00314222,金额为3752.14,税额为637.86的发票因为邮递过程中造成污损而致使无法辨认。固申请开具相应的红字发票将其冲回。望批准。
锦州*********有限公司
4.销售方申请开红冲发票证明怎么写
现在不需要写证明了吧。改简单了。
1:先从自己的开票系统里,开出红字发票申请单,打印两份。
上面一行选择【红字发票申请单】-【申请单填写】。
2:导出电子版,拷入U盘。
3:带着U盘,申请单,发票三联原件去税务局办理即可。
要写的话,就是这样。
XXX税务局:
我司【年月日】给XXXX公司开具的XXXXXXX号专用发票,由于XXXXXX原因,需要进行红字处理。望批准!
(下面用表格写个发票详情,金额,名称)
XXX公司
年月日
发票冲红申请怎么写
1. 发票冲红证明怎么写
1、因为你已经做了认证、已隔月,要到你当地税务机关做进项发票认证通过的并且该进项发票的进项税已抵税并已做了进项税转出重新交税的完税证明,未抵税的做没有抵税的证明(都是要税务机关开出的税务文书),2、还有你公司开的拒收证明,3、该进项发票的发票联(未入账的),如果已入账的:提供该进项发票联复印件加盖你公司公章并注明此复件与原件一致并说明该发票已经入账,4、该进项发票的抵扣联一齐寄回对方公司。对方已冲红,你要收回对方的负数发票发票联冲账。
以下是拒收证明的样本:
拒收证明
现我单位(购货方)XXX拒收(销货方)XXX,20XX年X月X日开具的增值税专用发票,发票代码:XXX,号码:XXX。拒收原因是发票XX内容有误。
错误项目为:XXX
正确项目为:XXX
(购货方)XXXX(盖公司公章才生效)
20XX年X月X日
2. 办理增值税发票冲红时的证明怎么写啊
关于开具红字增值税发票的申请
***国税局:
我单位*公司,座落于*****,注册类型为****企业,主营业务是*******,为增值税一般纳税人,已纳入防伪税控系统。我单位于2007年4月29日开具一张增值税专用发票,发票代码为*****,号码为*****号,对方单位为****有限公司,金额为****元,税额为****元。因我单位业务员工作失误,在开具后90天之内未将发票给予对方,造成对方单位无法认证入账,现申请开据红字增值税专用发票。
此致
谢谢
***公司
2009年6月30日
这是我以你们单位的名义写的,如果需要对方单位开证明,那你就也按照这个写一个给对方单位传真一下,然后让他单位做一份,盖公章。
3. 红充发票的证明要怎么写
1、开具
当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:
⑴因开票有误购买方拒收;
⑵因开票有误等原因尚未交付。
2、开具流程
第一步:销售方提交申请单
若销售方需要申请开具红字专用发票,销售方应向主管税务机关提交申请单。
第二步:销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
第三步:销售方开具红字专用发票
销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。
"申请单"是自己在防伪系统中打印出来的.
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